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皇冠游戏网站2017年部门决算
日期:2018-08-22  通告人:admin  来:  浏览量: 303 打印

 

 

 

 

 

皇冠游戏网站2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

  

目录

 

先后部分  皇冠游戏网站概况

同、机关职责

第二、机关设置

第二部分  皇冠游戏网站2017年部门决算表

同、收入支出决算总表

第二、收入决算表

其三、付出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

先后三部分  皇冠游戏网站2017年部门决算情况说明

同、收入支出决算总体情况说明

第二、收入决算情况说明

其三、付出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他主要事项的情况说明

先后四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先后部分  皇冠游戏网站概况

同、机关职责

皇冠游戏网站是全省唯一同所通信类高职院校,学院本着“决定规模,制造精品”的办学指导思想,围绕邮电通信公司人才需求计划人才培养方案,实行“张罗、确实一体化”教学,坚持走校企合作、产学研结合的高职办学的路,现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

第二、机关设置

学院在通信工程系、移动通信系、互联网工程系、经济管理系、教务处、资源服务处、财务处、后勤处、成教处、学生处、事业发展处于、就业创业指导处等19单力量部门。

现有在职职工373人口,退休人员3人口,退休人员181人口;学生人数4380人口。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  

皇冠游戏网站2017年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表明

机关:皇冠游戏网站

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

付出

项目

实行次

金额

项目

实行次

金额

舍次

 

1

舍次

 

2

同、财政拨款收入

1

3,171.99

同、一般公共服务付出

28

0.00

第二、上级补助收入

2

0.00

第二、外交支出

29

0.00

其三、事业收入

3

2,375.52

其三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位缴纳收入

5

0.00

五、教育支出

32

5,132.16

六、其他收入

6

119.55

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育和传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会维持和就业支出

35

9.60

 

9

 

九、治卫生和计划生育支出

36

7.42

 

19

 

十九、住房保障支出

46

190.57

 

22

 

 

49

 

今年创汇合计

23

5,667.06

今年出合计

50

5,339.75

所以事业基金弥补收支差额

24

0.00

剩下分配

51

178.02

年初结转和结余

25

378.00

年终结转和结余

52

527.29

 

26

 

 

53

 

共计

27

6,045.06

共计

54

6,045.06

流动:依照表反映部门本年度的毕竟收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 


流动:依照表反映部门本年度取得的各收入状况。


 

付出决算表

 

                                                                                                    公开03表明

机关:皇冠游戏网站                                                单位:万元

项目

今年出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营出

针对附属单位补助支出

功能分类科目编码

学科名称

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

5,339.75

4,028.75

1,311.01

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,132.16

3,830.76

1,301.41

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

5,132.16

3,830.76

1,301.41

0.00

0.00

0.00

2050305

  尖端职业教育

5,132.16

3,830.76

1,301.41

0.00

0.00

0.00

208

社会维持和就业支出

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

210

治卫生和计划生育支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

190.57

190.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

190.57

190.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

190.57

190.57

0.00

0.00

0.00

0.00

流动:依照表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                         公开04表明

机关:皇冠游戏网站                                                          单位:万元

     切合

付出     发生

项目

实行次

金额

项目

实行次

商讨

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

舍次

 

1

舍次

 

2

3

4

同、一般公共预算财政拨款

1

3,171.99

同、一般公共服务付出

28

0.00

0.00

0.00

第二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

第二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

其三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

2,928.10

2,928.10

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育和传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会维持和就业支出

35

9.60

9.60

0.00

 

9

 

九、治卫生和计划生育支出

36

5.00

5.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

80.00

80.00

0.00

今年创汇合计

22

3,171.99

今年出合计

49

3,022.70

3,022.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

378.00

年终财政拨款结转和结余

50

527.29

527.29

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

378.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

共计

27

3,549.99

共计

54

3,549.99

3,549.99

0.00

 

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的毕竟收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                                                  公开05表明

机关:皇冠游戏网站                                                                                                单位:万元

项目

今年出

功能分类科目编码

学科名称

小计

基本支出

项目支出

舍次

1

2

3

商讨

3,022.70

2,438.92

583.78

205

教育支出

2,928.10

2,353.92

574.18

20503

职业教育

2,928.10

2,353.92

574.18

2050305

  尖端职业教育

2,928.10

2,353.92

574.18

208

社会维持和就业支出

9.60

0.00

9.60

20807

就业补助

9.60

0.00

9.60

2080799

  其他就业补助支出

9.60

0.00

9.60

210

治卫生和计划生育支出

5.00

5.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.00

5.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.00

5.00

0.00

221

住房保障支出

80.00

80.00

0.00

22102

住房改革支出

80.00

80.00

0.00

2210201

  住房公积金

80.00

80.00

0.00

 

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                         公开06表明

机关:皇冠游戏网站                                                                            单位:万元

人口经费

公用经费

经济分类科目编码

学科名称

金额

经济分类科目编码

学科名称

金额

经济分类科目编码

学科名称

金额

301

工钱福利开支

1,158.56

302

商品和劳动付出

634.18

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

383.79

30201

  办公费

10.00

31001

  房建筑购建

0.00

30102

  津贴补贴

10.00

30202

  印刷费

3.00

31002

  办公设备采购

0.00

30103

  奖金

400.83

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备采购

0.00

30104

  其他社会维持缴费

181.93

30204

  手续费

0.10

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

5.00

30205

  水费

30.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

68.00

31007

  消息网络和软件购置更新

0.00

30108

  机动事业单位基本养老保险缴费

175.00

30207

  邮电费

5.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利开支

2.00

30209

  物业管理费

35.00

31010

  安置补助

0.00

303

针对个人和家庭的捐助

646.18

30211

  差旅费

5.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  退休费

5.00

30212

  因为公出国(境)用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

99.02

30213

  维修(保护)

27.18

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

4.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生补助

0.00

30216

  培训费

6.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

10.00

304

针对企事业单位的津贴

0.00

30307

  医疗费

5.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  商店政策性补贴

0.00

30308

  助学金

402.05

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

105.00

30499

  其他对企事业单位的津贴

0.00

30311

  住房公积金

80.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

10.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

15.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

10.00

39906

  赠送

0.00

30399

  其他对个人和家庭的捐助支出

55.11

30240

  捐及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和劳动付出

285.90

 

 

 

人口经费合计

1,804.74

公用经费合计

634.18

 

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                  公开07表明

机关:皇冠游戏网站                                                                     单位:万元

预算数

决算数

商讨

因为公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

商讨

因为公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.00

0.00

15.00

0.00

15.00

10.00

25.00

0.00

15.00

0.00

15.00

10.00

 

流动:依照表反映部门本年度其三公经费支出预决算情况。其中,预算数为其三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和因前年过结转资金配置的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表明

机关:皇冠游戏网站                                                                       单位:万元

 

项目

年初结转和结余

今年创汇

今年出

年终结转和结余

功能分类科目编码

学科名称

小计

基本支出

项目支出

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











流动:依照表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、付出与结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先后三部分  皇冠游戏网站2017年部门决算情况说明

同、收入支出决算总体情况说明

2017年收、付出总计6045.06万元。和2016年比,收、付出总计各增加619.47万元,增强11.42%。重要是财政拨款收入增加164.29万元,增强5.46%;事业收入增加463万元,增强24.21%;其他收入增加20.68万元,增强20.92%;年初结转和结余减少28.5万元,降7.01%。

第二、收入决算情况说明

今年创汇合计5667.06万元,其中:财政拨款收入3171.99万元,占55.97%;事业收入2375.52万元,占41.92%;其他收入119.55万元,占2.11%。

其三、付出决算情况说明

今年出合计5339.75万元,其中:基本支出4028.75万元,占75.45%;项目支出1311.01万元,占24.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、付出合计3549.99万元。和2016年比,财政拨款收、付出总计各增加135.79万元,增强4%。重要是相似公共预算财政拨款增加164.29万元,增强5.46%;年初结转和结余减少28.5万元,降7.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(同)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出3022.7万元,占当年出合计的56.61%。和2016年比,财政拨款支出减少13.5万元,降0.44%。重要是2017年日常开支压减。

(第二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出3022.7万元。重要用于以下方面:教育支出2928.1万元,占96.87万元;社会维持和就业支出9.6万元,占0.32%;治卫生和计划生育支出5万元,占0.17%;住房保障支出80万元,占2.65%。

(其三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出年初预算为1867.27万元,付出决算为3022.7万元,完成年初预算的161.88%。其中:

1.教育支出(接近)职业教育(缓)尖端职业教育(起)。年初预算为1782.27万元,付出决算为2928.1 万元,完成年初预算的164.29%。决算数大于预算数的重要原因是年中增加安排高校奖助学金、高等学校学生应征入伍服义务兵役资助、学生资助专项、财政代编预算-“双一流”建设专项、财政代编预算-教育综合发展专项、本科高校生均、暑期实行活动补助经费等财政专项拨款。

2.社会维持和就业支出(接近)就业补助(缓)其他就业补助支出(起)。年初预算为0万元,付出决算为9.6万元。决算数大于预算数的重要原因是年中增加安排该项财政专项拨款。

3.治卫生和计划生育支出(接近)行政事业和单位医疗(缓)事业单位医疗(起)。年初预算为5万元,付出决算为5万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(接近)住房改革支出(缓)住房公积金(起)。年初预算为80万元,付出决算为80万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出2438.92万元,其中:人口经费1804.74万元,重要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会维持缴费、伙食补助费、机动事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利开支、退休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的捐助支出;公用经费634.18万元,重要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(保护)花、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和劳动付出。

七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算情况说明

(同)其三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“其三公”经费财政拨款支出预算为25万元,决算为25万元,完成预算的100%。

(第二)其三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“其三公”经费财政拨款支出决算中,因为公出国()0万元,占0%;公务用车购置及运行费15万元,占60%;公务接待费10万元,占40%。实际情况如下:

1.因为公出国(境)花支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出15万元。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15万元。重要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费当开发。单位公务用车保有量为3部。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平,在燃料费及维修成本上涨的情况下,重要是实现落实了中央和国家机关公务用车制度改革精神,调减了公务用车的使用次数。

3.公务接待费开支10万元,和2016年持平。重要用于与有关单位交流工作情况和接受相关单位检查指导工作发生的招待支出。2017年共接待291批次,2016人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

自己单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,教育厅组织针对自己单位2017年一般公共预算项目支出展开了绩效评价。其中:受到职教育提高专项40万元,教育信息化建设专项0.5万元,高等学校学科“专业群”建设专项240万元,共同涉及资金280.5万元。学院对涉及项目进行了全面自评,项目预算执行好了立即、使得,绩效目标得到了较好的体现。

十、其他主要事项

(同)机动运行经费支出情况。

2017年,不论机关运行经费支出。

(第二)政府采购支出情况。

2017 年,政府采购支出总额1220.91万元,其中:政府采购货物支出618.33 万元、政府采购工程支出602.58万元。

(其三)公共资本占情况。

直至2017 12 31 日,皇冠游戏网站共有车辆3部,全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0华(宪章),单价100 万元以上专用设备0 华(宪章)。

先后四部分  名词解释

同、财政拨款收入:依靠单位从同级财政部门取得的财政预

终于资金。

第二、事业收入:依靠事业单位开展专业业务活动和辅助活动取得的进项。

其三、经营收入:依靠事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的进项。

四、其他收入:依靠单位获得的除上述收入以外的各收入。重要是按规定动用的售房收入、存款利息收入相当。

五、所以事业基金弥补收支差额:依靠事业单位在那时的财政

拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后仍国

下规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资本)弥补本年度

收支缺口的资本。

六、年初结转和结余:依靠单位因前年过尚未完成、结转到今年按照有关规定继续使用的资本。

七、一般公共服务(接近)财政工作(缓)事业运行(起):

体现事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的中心支出。

八、教育支出(接近)职业教育(缓)尖端职业教育(起):体现单位用于高等职业教育工作进行的费用。

九、社会维持和就业支出(接近)就业补助(缓)其他就业补助支出(起):体现单位用于促进毕业生就业,增强就业质量和就业率相关的工作用。

十、治卫生和计划生育支出(接近)行政事业和单位医疗(缓)事业单位医疗(起):体现单位在岗位人员、退养人员、退休人员的治费用。

十一、住房保障支出(接近)住房改革支出(缓)住房公积金(起)。体现单位负责的在职人员住房公积金费用。

十二、年终结转和结余:依靠单位以有关规定结转到下年或因为后年过继续使用的资本。

十三、基本支出:依靠单位为保持其单位正常运转、完成日常工作职责要发生的人手开与公用支出。

十四、项目支出:依靠单位为完成特定行政任务和事业发展对象在中心支出之外所发生的支付。

十五、经营出:依靠事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动有的支付。

十六、“其三公”经费:纳入财政预决算管理的“其三公”经费,凡是靠部门用财政拨款安排的为公出国(境)花、公务用车购置及运行费和公务接待费,凡是党政机关事业单位维持运转或就特定工作职责所付出的相关支出,凡是行政开支的部分。其中,因为公出国(境)花反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公正杂费等开发;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含有车辆购置税)和燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;公务接待费反映单位按规定开支的各公务接待(含有外宾接待)付出。

十七、机动运行经费:依靠为保持行政单位(含有参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买商品和劳动的各资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、普通维修费、专用材料和一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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